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送心意

陳靜老師

職稱(chēng),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-13 16:10

你好,如果有留抵稅額的話(huà),這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是不用做分錄的.

LL 追問(wèn)

2018-01-13 16:13

就是將余額留在轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,是嗎?

陳靜老師 解答

2018-01-13 16:18

你好,不是留在借方,是不做這個(gè)分錄的.

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你好,如果有留抵稅額的話(huà),這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是不用做分錄的.
2018-01-13 16:10:34
老師,我上年增值稅沒(méi)有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你好,不會(huì)有余額的,都要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-未交增值稅的。
2019-10-14 14:41:35
實(shí)際工作中不用這么麻煩,你直接有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那些應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)科目在年底再結(jié)轉(zhuǎn)清0就可以了。
2016-10-11 11:33:00
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