
我11月抵減的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,12月份忘了做借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-抵減稅額280貸:管理費(fèi)用-28012月份已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?
答: 你好,減免貸方管理費(fèi)用是正數(shù) 沒有做分錄,在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候補(bǔ)做分錄就是了
航天信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元2017-7-26入賬借:管理費(fèi)用-技術(shù)維護(hù)費(fèi) 280貸:庫存現(xiàn)金 280借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅) 280貸:管理費(fèi)用-技術(shù)維護(hù)費(fèi) 2802017年度忘記抵扣了2018年還可以抵扣嗎?
答: 你好,是可以抵扣的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
11月交了金稅盤服務(wù)費(fèi),想在12月初申報(bào)11月增值稅的時(shí)候做抵減,這個(gè)抵減分錄是做到11月份還是做到12月份?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280貸:管理費(fèi)用 280
答: 這個(gè)是做到11月份的

