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送心意

星河老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2021-04-08 17:45

同學(xué),
如果當(dāng)月不抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款貸:管理費(fèi)用280 這個(gè)分錄不用做。

思凡 追問(wèn)

2021-04-08 17:50

如果跨年抵減了增值稅,怎么做分錄?

星河老師 解答

2021-04-08 17:51

同學(xué),
跨年抵減分錄是一樣的。
沖當(dāng)期的管理費(fèi)用即可,不需要追朔調(diào)整,金額不大。

思凡 追問(wèn)

2021-04-08 17:53

謝謝老師

星河老師 解答

2021-04-08 17:55

<請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),請(qǐng)?jiān)u分五分,共同學(xué)習(xí)進(jìn)步>

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貸:管理費(fèi)用的 。
2018-06-21 10:29:01
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 做這個(gè)分錄
2018-03-21 13:42:38
您好,是的 需要填寫(xiě)進(jìn)減免稅明細(xì)表
2021-10-14 11:49:11
您好,不一樣,因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件利潤(rùn)表取數(shù)就不正確了。
2017-07-11 23:28:47
這個(gè)完了啊,你還需要交稅那就做借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-10 09:41:58
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