
我們12月轉(zhuǎn)為一般納稅人,我在12月里紅沖了張11月分開的票,現(xiàn)在報稅報表怎么填呀?
答: 您好,填寫到按簡易辦法計稅的銷售額,負(fù)數(shù)試試。
老師,我公司,由,上一年11月,從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,那么我現(xiàn)在該如何報稅?十月份只開了一張發(fā)票,11月無發(fā)票,12月已開四張發(fā)票,但都已沖紅,麻煩老師說具體一點感謝
答: 你這個對應(yīng)12月是這個生效嗎,升一般納稅人,小規(guī)模這個你申報過嗎電子稅務(wù)局有沒有報表 ,小規(guī)模的10月申報過這個開發(fā)票開啥發(fā)票專票還是普通發(fā)票?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司是一般納稅人,11月由于發(fā)票沖紅,負(fù)數(shù)發(fā)票大于銷項正數(shù)發(fā)票,因此11月銷項為—20000,現(xiàn)在申報12月的增值稅,我想問我11月留下的—20000銷項應(yīng)該填在報表哪里?謝謝
答: 就是填寫在銷項稅額里面,用負(fù)數(shù)表示即可。


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2018-01-12 18:22
王雁鳴老師 解答
2018-01-12 18:29
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