
免稅企業(yè)增值稅普通發(fā)票稅率錯開成17%,發(fā)票已抄稅,增值稅如何申報,發(fā)票如何處理?
答: 增值稅免稅企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票時誤將稅率開為17%,發(fā)票產(chǎn)生稅額,但本月抄稅后才發(fā)現(xiàn),已不能作廢,增值稅將如何申報?發(fā)票如何處理?能否按免稅申報,發(fā)票下月紅字沖回?.
發(fā)票稅率是免稅,銷售收入發(fā)票怎么填增值稅申報表
答: 您好同學(xué) 我們有一個免稅申報的格次在11行里,您填那里就可以了、。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,老師請問我們把房租租賃的發(fā)票稅率開成了3%,增值稅也是按3%的稅率申報的,核定的稅率是5%,現(xiàn)在應(yīng)怎么處理呢?
答: 你好,如果沒有跨月,可以作廢重開。


kj_4VXKJSIPvS1I 追問
2019-12-10 18:02
郭老師 解答
2019-12-10 18:10
kj_4VXKJSIPvS1I 追問
2019-12-11 08:53
郭老師 解答
2019-12-11 08:54
kj_4VXKJSIPvS1I 追問
2019-12-11 08:54
郭老師 解答
2019-12-11 08:56