
免稅企業(yè)增值稅普通發(fā)票稅率錯(cuò)開(kāi)成17%,發(fā)票已抄稅,增值稅如何申報(bào),發(fā)票如何處理?
答: 增值稅免稅企業(yè)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票時(shí)誤將稅率開(kāi)為17%,發(fā)票產(chǎn)生稅額,但本月抄稅后才發(fā)現(xiàn),已不能作廢,增值稅將如何申報(bào)?發(fā)票如何處理?能否按免稅申報(bào),發(fā)票下月紅字沖回?.
發(fā)票稅率是免稅,銷(xiāo)售收入發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表
答: 您好同學(xué) 我們有一個(gè)免稅申報(bào)的格次在11行里,您填那里就可以了、。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好,老師請(qǐng)問(wèn)我們把房租租賃的發(fā)票稅率開(kāi)成了3%,增值稅也是按3%的稅率申報(bào)的,核定的稅率是5%,現(xiàn)在應(yīng)怎么處理呢?
答: 你好,如果沒(méi)有跨月,可以作廢重開(kāi)。


吳樹(shù)美 追問(wèn)
2020-01-06 16:50
立紅老師 解答
2020-01-06 16:52
吳樹(shù)美 追問(wèn)
2020-01-06 16:55
立紅老師 解答
2020-01-06 16:59