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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-16 12:41

你好,分別在對(duì)應(yīng)的稅率里面填寫(xiě)申報(bào),不通過(guò)的話,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章,或者是你看一下強(qiáng)制申報(bào)能通過(guò)吧。

韓沐熙mix 追問(wèn)

2024-04-16 14:43

我紅沖的是1%,這個(gè)季度開(kāi)的3%,我申報(bào)造成的是我這個(gè)不含稅收入應(yīng)交的稅比系統(tǒng)里應(yīng)交的少,這個(gè)問(wèn)題我怎么報(bào)

郭老師 解答

2024-04-16 14:45

合計(jì)負(fù)數(shù)沒(méi)法修改
去稅務(wù)局申報(bào)

韓沐熙mix 追問(wèn)

2024-04-16 15:15

不是負(fù)數(shù),現(xiàn)在系統(tǒng)里提示應(yīng)交的稅比我申報(bào)繳的要多

郭老師 解答

2024-04-16 15:16

減免的2%,你這里應(yīng)該填寫(xiě)負(fù)數(shù)

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增值稅免稅企業(yè)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票時(shí)誤將稅率開(kāi)為17%,發(fā)票產(chǎn)生稅額,但本月抄稅后才發(fā)現(xiàn),已不能作廢,增值稅將如何申報(bào)?發(fā)票如何處理?能否按免稅申報(bào),發(fā)票下月紅字沖回?.
2017-07-02 18:24:48
你好!填入本期免稅銷(xiāo)售額。
2019-07-12 14:26:36
您好同學(xué) 我們有一個(gè)免稅申報(bào)的格次在11行里,您填那里就可以了、。
2019-07-12 15:31:18
您好,應(yīng)該開(kāi)不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預(yù)收款/(1%2B9%)*3%預(yù)交增值稅及附加稅費(fèi)。完工交付開(kāi)全款發(fā)票,客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權(quán)證,沒(méi)有優(yōu)惠?!?/div>
2022-05-06 13:43:32
當(dāng)然可以,只需要您在申報(bào)時(shí)重新加上未勾選的增值稅發(fā)票,并在“增值稅發(fā)票”選項(xiàng)中勾選“采用未勾選發(fā)票”,即可完成更正申報(bào)和增加增值稅發(fā)票勾選。
2023-03-10 18:21:42
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