。2016年12交的企業(yè)所得稅9093.36體現(xiàn)在了17年的報表里面,怎么調(diào)整分錄?17年12月交6222.40怎么做分錄?
劉思緹
于2018-01-12 11:43 發(fā)布 ??622次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-12 11:45
你好,2016年12交的企業(yè)所得稅應當是在16年 體現(xiàn)才是的
借;應交稅費——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
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您好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸: 以前年度損益調(diào)整。
2018-12-09 16:29:24

你好,2016年12交的企業(yè)所得稅應當是在16年 體現(xiàn)才是的
借;應交稅費——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018-01-12 11:45:01

您好,若不考慮遞延所得稅,您當期(1-4季度+匯算清繳)計提的應交稅費應交企業(yè)所得稅等于您企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表應納稅額,則無需做分錄。
2020-06-06 17:43:52

這個不用進行賬務處理,屬于調(diào)表不調(diào)賬的事項,就是調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳的年報數(shù)據(jù),不用做賬務處理
2019-05-08 10:41:58

你好,是的
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅
借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018-04-25 16:28:38
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劉思緹 追問
2018-01-12 11:51
鄒老師 解答
2018-01-12 11:53