
老師好,五月份已抵扣的稅額沒做賬,這個(gè)月補(bǔ)做賬該如何做分錄呢?應(yīng)交稅費(fèi)科目余額多出來的該怎么辦?
答: 你好? ?你這個(gè) 之前怎么掛的科目 ???
年終應(yīng)交稅費(fèi)各科目余額結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?
答: 你好,這個(gè)只是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,登記賬簿,不需要做分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教老師,我看到科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交是負(fù)數(shù)余額,這是什么原因造成的,麻煩老師幫著寫寫分錄?
答: 你好 是借方還是貸方的負(fù)數(shù) 。 你去看看你進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是怎么回事 月末的時(shí)候
今年發(fā)現(xiàn)去年年末應(yīng)交稅費(fèi)科目余額不對,原是-5萬多,正確的數(shù)據(jù)應(yīng)該是-1萬多怎么寫調(diào)整分錄?
老師 這個(gè)是什么意思?數(shù)據(jù)是19年年初科目余額 現(xiàn)在做1月份賬的話 我應(yīng)該怎么做分錄
做的內(nèi)賬,建賬時(shí)只入了科目余額,現(xiàn)在有股東退股,轉(zhuǎn)賬退的,應(yīng)該怎么做分錄?
起初建賬套時(shí)之前就有留底了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)做分錄才能看到科目余額表里提現(xiàn)出上期有留底。

