
這個月我計提了年終獎但尚未發(fā)放,這樣記賬對嗎?本月1.借:生產(chǎn)成本 貸:應付職工薪酬_應付年終獎2.借:主營業(yè)務成本 貸:生產(chǎn)成本;下個月實際發(fā)放時借:應付職工薪酬_應付年終獎 貸:庫存現(xiàn)金。謝謝老師!
答: 你好,不對。第二個分錄不對,應該在產(chǎn)品入庫時借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本。如果產(chǎn)品未完工生產(chǎn)成本有余額,報表在存貨里。其他分錄正確
請問,我司2015年12月底計提年終獎金,借:主營業(yè)務成本——年終獎,管理費用——年終獎,貸:應付職工薪酬—年終獎。在2016年1月發(fā)放年終獎時,比原計提時少了,如何做沖銷多計提年終獎的分呢?謝謝老師
答: 借;應付職工薪酬-年終獎 貸;以前年度損益調(diào)整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月發(fā)年終獎的時候,沒有把扣了年終獎的個稅扣掉,直接發(fā)的年終獎,下個月會扣個稅,相當月本月多發(fā)了工資,這個會計分錄是不是可以這樣做.比如:年終獎1200元,扣個稅9元,但實際發(fā)了1200元(按正常已經(jīng)是扣了9元的個稅,實發(fā)1191元),本月會計分錄這樣做:計提年終獎:借:管理費用-職工薪酬1200 ,貸:應付職工薪酬 1200,計提個稅:借:應付職工薪酬 9,貸:應交稅金-個人所得稅 9,發(fā)放年終獎:借:應付職工薪酬1200 貸:銀行存款1200元,下月做做賬是就這樣:借:應付職工薪酬 9(紅字),
答: 下月做做賬是就這樣:借:應付職工薪酬 9(紅字),借:應交稅金-個人所得稅 9 ,繳納時 ,借:應交稅金-個人所得稅 9 ,貸:銀行存款 9


石頭 追問
2018-01-11 09:43
淑女老師 解答
2018-01-11 15:45