3月份有張發(fā)票抵扣了,但是沒有在系統(tǒng)進(jìn)面做賬,現(xiàn)在已經(jīng)8月份了怎么處理,分錄需要怎么做
郭郭
于2023-08-03 10:45 發(fā)布 ??343次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
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借庫(kù)存商品或者是管理費(fèi)用,
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸銀行存款
認(rèn)證抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2024-05-05 11:23:57

當(dāng)月未進(jìn)行抵扣,賬面已經(jīng)處理的,等勾選抵扣的當(dāng)月,再將賬面待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-01-23 20:36:37

借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-19 15:07:15

借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-19 15:09:23

你好,
借:原材料,庫(kù)存商品等
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣稅額
貸:銀行存款
抵扣時(shí)的分錄:
當(dāng)企業(yè)需要認(rèn)證抵扣時(shí),應(yīng)從“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣稅額”科目轉(zhuǎn)出,記入“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”
抵扣時(shí)的分錄:
當(dāng)企業(yè)需要認(rèn)證抵扣時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣稅額
2024-07-09 22:58:10
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