
我們公司的費(fèi)用報(bào)銷,出納在轉(zhuǎn)款的時(shí)候少報(bào)銷給員工了,那我這邊要怎么處理,是讓出納把補(bǔ)上還是按轉(zhuǎn)賬記錄做賬
答: 你好!按轉(zhuǎn)賬的金額先做。
員工報(bào)銷費(fèi)用為3680.05,可是出納在打款時(shí)打成了3680.5,相差0.45.這怎么做賬呢。
答: 您好!簡單的做法就是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用或者營業(yè)外支出
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,4月份的費(fèi)用報(bào)銷有一張單金額是909元,出納是轉(zhuǎn)賬付的,但是出納付錯(cuò)了,只付了904,現(xiàn)在才知道,那這5元現(xiàn)在怎么做比較好呀
答: 5元還需要支付嗎?現(xiàn)在是銀行存款出現(xiàn)賬實(shí)不一嗎


2333333 追問
2018-01-10 13:56
宋生老師 解答
2018-01-10 13:58