
我們公司的費(fèi)用報(bào)銷,出納在轉(zhuǎn)款的時(shí)候少報(bào)銷給員工了,那我這邊要怎么處理,是讓出納把補(bǔ)上還是按轉(zhuǎn)賬記錄做賬
答: 你好!按轉(zhuǎn)賬的金額先做。
員工報(bào)銷費(fèi)用為3680.05,可是出納在打款時(shí)打成了3680.5,相差0.45.這怎么做賬呢。
答: 您好!簡(jiǎn)單的做法就是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,如果老板來報(bào)銷大費(fèi)用,沒有發(fā)票,會(huì)計(jì)用白條做賬,出納要擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 不用,就是不能稅前扣除,要調(diào)增


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2017-12-04 15:00
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