
我司是房地產(chǎn)公司,,預(yù)收款未開票時我們預(yù)繳了3%的增值稅,開票金額按2%交8000萬,年末暫估了部分轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收9000萬,多暫估的1000萬,需要交2%的稅金嗎?還是等確定收入在申報這部分
答: 您好,多暫估的1000萬,不需要交2%的稅金,等確定收入在申報這部分。
公司的主營業(yè)務(wù)是室內(nèi)設(shè)計,公司現(xiàn)在有項業(yè)務(wù)是給房地產(chǎn)公司的銷售中心/樣板間做軟裝設(shè)計并且需要采購家具,燈飾、飾品等樣板間中需要的物品(采購物品的金額占合同的大部分)。這種業(yè)務(wù)是屬于兼營行為,交6%的增值稅還是屬于建筑-裝飾服務(wù)交10%的增值稅呢?
答: 采購這些家具是成品,還是需要現(xiàn)場組裝的,是否可獨立移動。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,房地產(chǎn)公司走破產(chǎn)重整,對業(yè)主有什么好處沒?
答: 你好 對業(yè)主沒有什么影響的。

