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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-09 10:55

借;制造費用等科目  貸;預付賬款 
沒有發(fā)票的匯算清繳做納稅調(diào)整增加處理

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借;制造費用等科目 貸;預付賬款 沒有發(fā)票的匯算清繳做納稅調(diào)整增加處理
2018-01-09 10:55:37
你好,正確的應當是其他應收款貸方,而不是庫存現(xiàn)金貸方6240,是這個意思?
2020-05-09 08:45:16
預付賬款吧
2017-03-07 17:05:52
同一個員工,你用一個往來科目就可以的,要么是借其他應付款100,要么是借其他應收款100。
2022-01-26 13:34:54
你好;這個是公司角度來的話; 借庫存現(xiàn)金貸其他應收款;這樣掛是對的??
2023-05-24 15:57:13
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