
16年有比分錄正確的應(yīng)是借管理費用4,貸現(xiàn)金3,預(yù)付款1,但前會計做成了借管理費用3,貸現(xiàn)金3,我現(xiàn)在需要調(diào)整回來,該怎么做呢?已經(jīng)跨年了
答: 學(xué)員您好!如果報表尚未報出,還未送交事務(wù)所年審,也沒有做企業(yè)所得稅匯算清繳,那么就直接反記賬修改憑證和報表,否則只能通過以前年度損益調(diào)整了,調(diào)整分錄:借:以前年度損益調(diào)整1,貸:預(yù)付賬款1
上年的會計分錄少做了一個科目,正確分錄應(yīng)是借管理費用,應(yīng)交稅費,貸現(xiàn)金的,現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)做錯成借管理費用,貸現(xiàn)金了,本年的要如何調(diào)整?
答: 進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證了嗎?借:管理費用 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費 就是稅金數(shù)從費用里沖出來
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年12月有個分錄做錯了,借方科目當(dāng)時沒注意放錯了,做成了借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款;本來應(yīng)該是借:管理費用 貸:銀行存款?,F(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,我要在2018年1月調(diào)賬,我是把這個分錄做紅字,然后再做一筆正確的嗎?或者是不是可以做借:庫存現(xiàn)金:紅字,借:管理費用。跨年可以
答: 你好,應(yīng)當(dāng)做這個調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存現(xiàn)金


尼莫 追問
2018-01-08 19:27
學(xué)堂答疑王老師 解答
2018-01-09 09:25