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送心意

學(xué)堂答疑王老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2018-01-08 17:44

學(xué)員您好!如果報表尚未報出,還未送交事務(wù)所年審,也沒有做企業(yè)所得稅匯算清繳,那么就直接反記賬修改憑證和報表,否則只能通過以前年度損益調(diào)整了,調(diào)整分錄:借:以前年度損益調(diào)整1,貸:預(yù)付賬款1

尼莫 追問

2018-01-08 19:27

報表已經(jīng)出了,都是前年的了,那我還要再做借利潤分配-未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整嗎?主要要是不調(diào)的話我現(xiàn)在的往來賬平不掉

學(xué)堂答疑王老師 解答

2018-01-09 09:25

學(xué)員您好,如果是前年的那么就必須同過以前你三年度損益進(jìn)行調(diào)整了,調(diào)整分錄:借:以前年度損益調(diào)整 1,貸:預(yù)付賬款1,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅0.25,貸:以前年度損益調(diào)整0.25,借:利潤分配-未分配利潤0.75,貸:以前年度損益調(diào)整0.75

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學(xué)員您好!如果報表尚未報出,還未送交事務(wù)所年審,也沒有做企業(yè)所得稅匯算清繳,那么就直接反記賬修改憑證和報表,否則只能通過以前年度損益調(diào)整了,調(diào)整分錄:借:以前年度損益調(diào)整1,貸:預(yù)付賬款1
2018-01-08 17:44:46
進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證了嗎?借:管理費用 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費 就是稅金數(shù)從費用里沖出來
2018-04-12 15:52:05
同學(xué)你直接 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 就可以了,因為業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,費用類科目不需要調(diào)整,你錯誤的點是在于資產(chǎn)科目內(nèi)部
2022-01-26 09:19:25
你好,應(yīng)當(dāng)做這個調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存現(xiàn)金
2018-01-30 20:22:06
你好,借庫存現(xiàn)金 貸預(yù)付賬款
2022-07-26 14:01:32
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