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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2023-07-21 09:25

你好,不能了,開通全店發(fā)票就不能再領(lǐng)紙質(zhì)發(fā)票了。

夏花花 追問

2023-07-21 09:28

可以開電子普通發(fā)票。跟全電發(fā)票還是有區(qū)別的,對吧?

玲老師 解答

2023-07-21 09:31

你好,有區(qū)別的全電發(fā)票就是全面加載的,數(shù)字化信息的電子發(fā)票。
就是你開通了全店發(fā)票,就其他發(fā)票就不能開了。

夏花花 追問

2023-07-21 09:32

小規(guī)模納稅人,門票收入是多少稅率?

玲老師 解答

2023-07-21 09:40

你好小規(guī)模,現(xiàn)在是1%的征收率。

夏花花 追問

2023-07-21 09:56

第一道門票免稅的是什么地方?這樣開發(fā)票,產(chǎn)品名稱跟稅率都是可以的吧、

玲老師 解答

2023-07-21 10:08

 紀(jì)念館、博物館、文化館、文物保護(hù)單位管理機(jī)構(gòu)、美術(shù)館、展覽館、書畫院、圖書館在自己的場所提供文化體育服務(wù)取得的第一道門票收入。
  政策依據(jù):財(cái)稅[2016]36號 財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知附件3第一條第(十一)項(xiàng)

夏花花 追問

2023-07-21 10:15

沒發(fā)票專用章?我要如何導(dǎo)出來給對方呢?

玲老師 解答

2023-07-21 10:17

去數(shù)字賬戶里就可以導(dǎo)出來發(fā)票了,也可以從那里交付給對方。

夏花花 追問

2023-07-21 10:39

是這里嗎老師?我打印不出來想要的效果呀

玲老師 解答

2023-07-21 10:54

可以通過以下步驟進(jìn)行全電發(fā)票下載打?。?.登錄電子稅務(wù)局,選擇“我要辦稅”,點(diǎn)擊“稅務(wù)數(shù)字賬戶”,然后點(diǎn)擊“發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)”,點(diǎn)擊“全量發(fā)票查詢”,篩選查詢條件,開具時(shí)間選擇“上個(gè)月的1號-31號(第一天到最后一天)”,找到對應(yīng)發(fā)票的“交付”按鈕。2.在彈出的窗口中,點(diǎn)擊“發(fā)票下載PDF”或“發(fā)票下載OFD”,即可下載成功

夏花花 追問

2023-07-21 11:03

我的不是全電發(fā)票,稅控盤售后方 跟我說走云票助手進(jìn)去開票。

玲老師 解答

2023-07-21 11:10

你好,那您就按稅控盤的客服不跟您說了嗎?你就按照那個(gè)路徑去就行了。

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你好,先聯(lián)系稅局認(rèn)定全電發(fā)票。 全電發(fā)票操作步驟https://www.sohu.com/a/605599263_100294681
2023-07-21 09:19:46
你好,不能了,開通全店發(fā)票就不能再領(lǐng)紙質(zhì)發(fā)票了。
2023-07-21 09:25:29
你好 紙質(zhì)發(fā)票要開紅字發(fā)票來沖 你沖紙質(zhì)發(fā)票后才開電子發(fā)票
2019-09-03 11:33:54
可以開的,沒問題的哈
2024-05-31 15:25:43
你好;? 可以的;? 你有兩個(gè)票種的話; 可以開的;但是實(shí)際中一般是有全電發(fā)票了 ;其他票種都不能開了。 你最好是開之前問下稅務(wù)局在處理哈? ?
2023-05-09 15:29:31
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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