
小規(guī)增值稅及附加稅申報(bào)表中:(一)應(yīng)征增值稅不含稅 銷售額(3%征收率)。是填寫不開票收入嗎
答: 不完全是的,這個(gè)部分主要是填寫適用3%征收率的銷售額,這通常包括小規(guī)模納稅人的銷售收入。不開票收入也應(yīng)該包含在內(nèi),但并不是全部。你需要根據(jù)你的實(shí)際銷售情況來填寫。
老師您好,我準(zhǔn)備填寫第一季度增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),不含稅收入是900萬,是不是只能在一) 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這里填寫。
答: 您好,您是按照1%的稅點(diǎn)來交稅的,你得把那2%的減免稅額填在減免稅申報(bào)表里,還要填在主表的應(yīng)納稅額減征額那里。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一項(xiàng)中的數(shù)值是填哪個(gè)?舉個(gè)列子,賬是1%記的,數(shù)值1392837.3,那么申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率),應(yīng)該是多少?
答: 就是填列你1%稅率對(duì)應(yīng)的收入金額,減免的2%稅額填列到減免稅明細(xì)表的

