老師,我接手的賬務(wù)固定資產(chǎn)科目沒(méi)有明細(xì),但是有余 問(wèn)
知道具體的固定資產(chǎn)嗎 答
老師我退了一張去年的發(fā)票,退票10萬(wàn)、上個(gè)月退掉 問(wèn)
你好你這個(gè)去年有做憑證嗎 答
一般納稅人的銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是不是開啥都 問(wèn)
你好,,這個(gè)集用于集體福利,個(gè)人消費(fèi),免稅項(xiàng)目,這些是不能夠抵扣的。 答
老師,現(xiàn)在2025年6月30日,公司接到國(guó)稅電話,說(shuō)2024年 問(wèn)
你好,這個(gè)你要更正申報(bào)個(gè)稅申報(bào),然后更正匯算清繳。 答
請(qǐng)問(wèn)木材廠開具收購(gòu)發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計(jì)算抵扣 問(wèn)
免稅的 抵扣9%,然后領(lǐng)用的時(shí)候再加計(jì)扣除1%。 答

老師,送樣品我做的是借銷售費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)這樣的話,匯算清繳視同銷售有啥需要調(diào)整的么?謝謝老師
答: 你的理解基本正確,但是在實(shí)際操作中,還需要注意以下幾點(diǎn)。首先,如果樣品的價(jià)值較大,可能需要考慮增值稅的問(wèn)題,因?yàn)樵谝曂N售的情況下,增值稅是需要繳納的。其次,如果樣品是從外部購(gòu)買的,那么在計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí),需要將購(gòu)買樣品的成本也計(jì)入。最后,如果樣品是自己生產(chǎn)的,那么在計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí),需要將生產(chǎn)樣品的直接成本和間接成本都計(jì)入。
老師,我的視同銷售是這樣做的分錄,借銷售費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候要怎么調(diào)整???謝謝老師
答: 你好,調(diào)整的話是調(diào)整銷售費(fèi)用的,銷售費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的這種要調(diào)增
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)一下視同銷售分錄:借-銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸-銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸-庫(kù)存商品匯算清繳的時(shí)候銷售費(fèi)用需要調(diào)增嗎?
答: 你好,銷售費(fèi)用需要的按發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五。


光玄月 追問(wèn)
2023-07-18 09:53
青檸 解答
2023-07-18 09:53