
您好老師,計提福利費,借:管理費用-福利費 100 進項稅 30 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 130;支付時,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 130 貸:銀行存款 130,那進項稅額轉(zhuǎn)出時的會計分錄呢?
答: 當你要轉(zhuǎn)出進項稅額時,你可以這樣記賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)30,貸:管理費用-福利費 30。這樣就完成了進項稅額的轉(zhuǎn)出。
老師,您好,員工福利如果計提,那么計提分錄是:借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費,支付時:借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸銀行存款,那如果支付的福利費大于計提的金額,那應(yīng)付職工薪酬借方就有余額,要怎么處理呢?
答: 你好? ?那你就得補計提才行的。 說明你支付大于了計提金額? 要補計提才行的? 。補?計提分錄是:借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,用于職工福利的進項稅轉(zhuǎn)出,我這樣做分錄,對嗎借:管理費用——職工薪酬-職工福利費-1200借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進項稅-156貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費-1356借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費-156貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-156借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費-1356貸:銀行存款-1356
答: 你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費

