
老師,您好,我們有張認(rèn)證了的發(fā)票,但現(xiàn)在開票方說她們開的發(fā)票金額有問題,需要作廢重開,這種情況,我們已經(jīng)作為進(jìn)項抵扣并報稅了,這種情況在報稅上我怎么處理
答: 你好,報稅的時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師 這張表中 取得進(jìn)項發(fā)票 填寫認(rèn)證發(fā)票金額還是實際抵扣的金額?
答: 您好,填寫實際抵扣的金額,因為認(rèn)證的金額沒抵扣,不能算進(jìn)項的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
紅字發(fā)票不認(rèn)證,那么進(jìn)項稅額抵扣金額要算上負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票稅額嗎
答: 藍(lán)字發(fā)票做進(jìn)項。紅字發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不存在紅字發(fā)票統(tǒng)計進(jìn)項稅額問題啊


西 追問
2018-01-06 17:26
老王老師 解答
2018-01-06 17:28