
做暫估材料入庫時,3-4月做的暫估,發(fā)票7月回來,暫估的金額多了,如何處理,核算這邊怎么處理,用的用友暢捷通軟件,就會顯示庫存有貨,但是金額為負(fù)數(shù)
答: 同學(xué),你好 發(fā)票來了 沖掉原來暫估的分錄 按照發(fā)票金額重新做入庫
老師上月材料暫估入賬已領(lǐng)用出庫完材料余額為零,材料成本已結(jié)轉(zhuǎn),這個月材料發(fā)票回來了,比暫估的材料少的多,紅沖暫估后材料入庫,材料余額成了負(fù)數(shù),怎么處理?
答: 還有發(fā)票沒到是吧 到多少你沖話多少
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、暫估數(shù)大于實際數(shù):2019年3月做賬時暫估了原材料4萬,但是4月份實際收到的原材料金額是2萬元。那相差的2萬怎么處理呢,分錄怎么做?(4月沖回3月暫估的多少)。2、如果暫估數(shù)小于實際數(shù),又要怎么處理,分錄怎么做
答: 你好,暫估的材料下個月就要原數(shù)沖回,等收到發(fā)票再按照發(fā)票金額重新計入

