
老師,我公司是房地產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,沒有銷售收入,發(fā)生有預(yù)收售房款,發(fā)生有預(yù)交增值稅業(yè)務(wù),賬面顯示;應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 (借方余額300);應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款 (借方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_預(yù)交增值稅 (借方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 (借方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 (貸方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交土地增值稅 (貸方余額);等 稅局通知,將 增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的賬務(wù)處理 稅局通知上說,本次抵減預(yù)交增值稅280元,本次抵減滯納金20元。老師,用增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的會計(jì)分錄怎么做?
答: 你好,學(xué)員 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)交未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
房地產(chǎn)企業(yè),留抵稅額是 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,減免稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未見增值稅,和房企預(yù)交增值稅。怎么加減得出留抵稅額?謝謝
答: 您好,您具體是什么意思,就是需要算出留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本期只有銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅,有一部分留底進(jìn)項(xiàng)稅額,還有剩余預(yù)交增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
答: 你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅

