
上月誤把增值稅普票的稅計(jì)入增值稅進(jìn)賬稅了,本月如何做賬務(wù)處理調(diào)整
答: 您好 借:原材料或成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅進(jìn)項(xiàng)
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)下,對(duì)方上月的時(shí)候開(kāi)給我們的是增值稅普票,已做賬;本月應(yīng)我公司要求,將上月的普票換為專票,我該如何做賬務(wù)處理呢?
答: 你好,嗯嗯,把那筆紅沖了,等著新發(fā)票過(guò)來(lái)在做一筆
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取到普通增值稅發(fā)票的賬務(wù)處理方法
答: 你好, 一般納稅人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)


Cindy 追問(wèn)
2023-07-10 21:04
劉艷紅老師 解答
2023-07-10 21:08