
您好老師,我公司中途建賬,只有銀行和應(yīng)收應(yīng)付余額,試算不平衡,如何處理?
答: 其他的都沒有余額嗎?比如你的存貨固定資產(chǎn)有沒有沒有的差額,放點(diǎn)利潤分配未分配利潤。
請問,我12月開始來建賬,現(xiàn)在只知道12月之前的應(yīng)收和現(xiàn)金的余額,期初試算不平衡,應(yīng)該怎么處理?
答: 您好,那您用未分配利潤來做平
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們以前是流水賬,現(xiàn)在在建賬,整理出應(yīng)收應(yīng)付及其他余額,填入期初數(shù)據(jù),一直是試算不平衡,該怎么處理
答: 首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤分配-未分配利潤科目。

