
請問,我12月開始來建賬,現(xiàn)在只知道12月之前的應(yīng)收和現(xiàn)金的余額,期初試算不平衡,應(yīng)該怎么處理?
答: 您好,那您用未分配利潤來做平
您好老師,我公司中途建賬,只有銀行和應(yīng)收應(yīng)付余額,試算不平衡,如何處理?
答: 其他的都沒有余額嗎?比如你的存貨固定資產(chǎn)有沒有沒有的差額,放點利潤分配未分配利潤。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個體戶年中建賬,期初余額怎么錄入?現(xiàn)金、銀行和應(yīng)收款有余額,錄入賬務(wù)系統(tǒng)試算不平衡
答: 你期初余額是哪里來的,自己重新盤點的嗎?
我們以前是流水賬,現(xiàn)在在建賬,整理出應(yīng)收應(yīng)付及其他余額,填入期初數(shù)據(jù),一直是試算不平衡,該怎么處理
老師,公司經(jīng)營好長時間但是沒有建賬,現(xiàn)在只能找到現(xiàn)金、應(yīng)收和應(yīng)付的數(shù)據(jù),試算不平衡,差額放在哪里合適?
我現(xiàn)在是中途建賬,期初的金額,就是把之前應(yīng)付未付的,應(yīng)收未收的金額,還有銀行余額填上。現(xiàn)在試算不平衡,不知道哪里出了問題


柏玉蓮 追問
2019-11-26 22:32
文老師 解答
2019-11-26 22:36