
我們這個(gè)月認(rèn)證了21張進(jìn)項(xiàng)票 申報(bào)增值稅時(shí) 系統(tǒng)只帶出來4張進(jìn)項(xiàng)票,操作時(shí)不認(rèn)真沒注意 實(shí)際應(yīng)交2萬的稅,已經(jīng)扣過稅了導(dǎo)致多交21萬增值稅 這種情況下申請(qǐng)退稅能退嗎?
答: 你好,你現(xiàn)在還能修改, 你去底庫(kù)統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面,你看下是21張嗎?如果是的話,你修改增值稅申報(bào)表就行,可以申請(qǐng)退回。
申請(qǐng)退稅的進(jìn)項(xiàng)票 應(yīng)該勾退稅抵扣 但是勾成了用于抵扣1.那這個(gè)還能申請(qǐng)退稅嗎?2.這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候,放在哪個(gè)地方申報(bào)?
答: 1、可以退稅 2、在申報(bào)增值稅時(shí),填寫在附表2第26欄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月出口,已在12月做免稅申報(bào),1月征期申報(bào)退稅,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選,這部分進(jìn)項(xiàng)需要填在增值稅表的什么位置,而且勾選了10萬進(jìn)項(xiàng),可退稅這個(gè)月只申報(bào)了2萬,如何填寫增值稅申報(bào)表
答: 出口退稅進(jìn)項(xiàng)填在附表2的26行和35行,勾選多少金額填寫多少金額

