
老師好,請問外賬里面款已付材料已到,發(fā)票未到,會計分錄怎么做?
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
你好,同樣是工廠,外賬,同樣是材料先到,發(fā)票未到,怎么有些企業(yè)每個月有做暫估入庫和沖銷暫估入庫的會計分錄,有些企業(yè)就沒做這筆分錄,
答: 你好,做暫估是正規(guī)做法。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是剛開始做建筑賬,現(xiàn)在我們是項目掛靠建工單位,我們做的是內(nèi)賬,以后要給建工單位對賬,所以我們準(zhǔn)備也做一個針對建工的賬,我不知道怎么做,還有現(xiàn)在剛開始,馬上要轉(zhuǎn)一50萬給建工賬上,以后我們項上購買的材料和交稅全部走建工我們轉(zhuǎn)的50萬下,請問老師會計分錄怎么走, 這個建工的外賬怎么做,謝謝單位
答: 你好!建筑業(yè)掛靠外賬不好做,不合規(guī)的。內(nèi)賬可以按項目單獨設(shè)置帳冊


鑫兒 追問
2018-01-04 11:37
鄒老師 解答
2018-01-04 11:37
鑫兒 追問
2018-01-04 11:40
鄒老師 解答
2018-01-04 11:40
鑫兒 追問
2018-01-04 11:46
鄒老師 解答
2018-01-04 11:48
鑫兒 追問
2018-01-04 11:49
鄒老師 解答
2018-01-04 11:50
鑫兒 追問
2018-01-04 11:50
鄒老師 解答
2018-01-04 11:51