
抵減上個(gè)月多繳納20元資源稅,會(huì)計(jì)分錄要怎樣寫?
答: 你好,這個(gè)抵減是不需要做分錄的
一般納稅人,本月開具發(fā)票上稅500多,但是我有加計(jì)抵減10%,這樣抵了就不上稅,那我本月這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊?本來是要交500多
答: 當(dāng)月計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其它收益或者營(yíng)業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)繳稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅10000元,加計(jì)抵減就1000元,本月繳稅不扣除抵減的1000元,下月繳稅時(shí)扣除,加計(jì)抵減本月和下月扣除的會(huì)計(jì)分錄分別是怎么寫的喃
答: 你好,本月計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益1000。 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
上個(gè)月出現(xiàn)了多繳增值稅,這個(gè)月去稅局做了多繳抵欠,那個(gè)多繳抵欠的增值稅會(huì)計(jì)分錄怎樣做啊
稅控器具280元已經(jīng)全額抵扣,那下個(gè)月要繳納增值稅9865.03,減去280元,那還要繳納9585.03元,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
6月15日,繳納上月稅款,其中上月計(jì)提增值稅為25000元,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為10萬元,附加稅費(fèi)1200元。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?


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2018-01-02 09:40
鄒老師 解答
2018-01-02 09:44
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2018-01-02 09:46
鄒老師 解答
2018-01-02 09:47
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2018-01-02 10:52
鄒老師 解答
2018-01-02 10:52