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送心意

向陽老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2023-06-28 21:22

您好,同學,請稍等下

向陽老師 解答

2023-06-28 21:25

您好,這個沒有其他條件了吧

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相關問題討論
你好,可以暫不做結轉(zhuǎn)處理也可以轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅的借方。借應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2019-04-17 13:29:56
您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500   貸:應交稅費——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47
你好 看下月末的增值稅結轉(zhuǎn)分錄
2018-12-06 10:32:33
1期末結轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 2,不需要結轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
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