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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-28 17:23

你好,不是的,是這樣處理 
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

春煦 追問

2017-12-28 17:27

老師,第二筆分錄是抵扣了以后才做嗎?我們現(xiàn)在還不需要抵扣

鄒老師 解答

2017-12-28 17:28

你好,是的,不需要抵扣就暫時做第一筆分錄

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相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進(jìn)項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好,3c認(rèn)證費開了增值稅專票,做賬可以下管理費用
2017-05-24 16:10:43
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