
付了材料款,發(fā)票到了未認(rèn)證,該怎么做賬?
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
客戶欠20萬(wàn)貨款發(fā)票老早開過去了對(duì)方認(rèn)證了,同時(shí)欠客戶3千材料款未付(專票已收未認(rèn)證),現(xiàn)在20萬(wàn)官司打下來,法院調(diào)解書雙方認(rèn)可簽字了,客戶會(huì)給20萬(wàn)貨款,3千材料款不用付了。這3千的材料款如何做賬?
答: 麻煩哪位老師解答一下。要不3000直接退票給對(duì)方?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司有一張認(rèn)證已過期的發(fā)票,是我公司進(jìn)的原材料,怎么做賬?
答: 你好,你是說認(rèn)證期已過對(duì)嗎?

