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送心意

張偉老師

職稱會計師

2018-09-05 09:52

麻煩哪位老師解答一下。要不3000直接退票給對方?

張偉老師 解答

2018-09-05 16:44

可以先做成應(yīng)付款,然后匯算清繳時做成營業(yè)外收入繳納所得稅

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借;預付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;預付賬款
2017-12-26 11:34:09
麻煩哪位老師解答一下。要不3000直接退票給對方?
2018-09-05 09:52:24
你好 是的 你做的分錄正確
2019-04-10 10:32:25
你好,你是說認證期已過對嗎?
2018-04-02 09:20:03
您好!您可以做暫估入賬。借:原材料(暫估價) 貸:應(yīng)付帳款(暫估價)
2016-03-15 14:23:25
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