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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2017-12-25 22:40

您好,比如說,今年是2017年,有一個辦公樓因種種原因,2016年沒有入賬,實際驗收報告是2016年6月底完工的,結(jié)果現(xiàn)在才結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),假設(shè)原值2000萬元,折舊按20年計提,凈殘值為0,2016年應(yīng)該計提的折舊是,2000/20/2=50萬元。那么這個折舊計提的時候,借;以前年度損益調(diào)整-管理費用,50萬元,貸;累計折舊,50萬元。

留戀花開 追問

2017-12-25 23:13

為什么還要初以2啊

老王老師 解答

2017-12-25 23:15

您好,因為是半年的折舊。6月底完工,從7月開始折舊,所以是半年,除以2的。

留戀花開 追問

2017-12-25 23:29

明白了,謝謝老師

老王老師 解答

2017-12-25 23:29

您好,不客氣。

留戀花開 追問

2017-12-25 23:29

辛苦了,晚安

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相關(guān)問題討論
第一個做以前年度損益調(diào)整的。 第二個差額不大的可以的。
2022-03-21 17:49:09
你好,是怎么錯的,分錄是什么
2020-04-20 20:50:20
需要這個以前年度損益調(diào)整代替之前管理費用
2020-03-25 12:13:27
你也可以先做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借管理費用負(fù)數(shù),后續(xù)抵扣不做分錄了,不過原則是按上面你寫那樣做,
2019-11-29 15:24:04
借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用 借:利潤分配-未分配利潤 貸: 以前年度損益調(diào)整
2019-03-11 15:54:14
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