我們公司正處于建造期間,還未營業(yè),我們的采購報銷與付款流程怎樣做呢?
唐唯韋
于2017-12-23 11:37 發(fā)布 ??811次瀏覽
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方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
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應該由報銷人填寫報銷單,然后由法人、經(jīng)手人、會計負責人簽字后找出納員報銷。
2017-12-23 11:42:36

你好 1. 可以員工先領(lǐng)取備用金 掛其他應收款 。 后面用發(fā)票和采購單 以及付款單來報銷 沖其他應收款 用款申請單簽字做附件 2. 或者是員工自己墊付款 然后寫報銷單 來報銷
2020-07-03 14:29:11

包括
財務報銷制度包括了
第一條采購付款報銷流程
1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應先填寫采購申請單,注明材料名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等),并由部門主管簽字確認,交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實,由財務總監(jiān)審核簽字認可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等);
第二條借款報銷流程
1、因工作需要向公司暫支借款,需先填寫借款單,借據(jù)中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符,且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬,否則不可以再借款。
第三條日常費用報銷流程
2021-05-30 17:23:27

你好,可以用單據(jù)沖抵平賬,也可以報銷給他,再讓他還錢。
2020-05-11 09:09:05

你好,會員朋友
我從啷個方面來回答您的疑惑
第一從資金使用,采購是企業(yè)的一筆典型支出業(yè)務,那么肯定會涉及支付結(jié)算的問題,從流程上來說,涉及財務部關(guān)于資金的使用的考慮。所以財務部門能不能批準呢,當然也還要上層領(lǐng)導的批準。所以這一系列的批準簽字得要一個載體。因此我們可以針對采購做一個采購付款申請單,把相關(guān)部門人員的審核關(guān)聯(lián)起來。
第二,從采購計劃來說,業(yè)務部門的采購計劃直接決定了采購部的流程,業(yè)務部門包括采購部自己的采購計劃,這個計劃要參考業(yè)務主管部門領(lǐng)導審批,也參考財務部門對成本的核算,還涉及采購部門的的采購來源,渠道,這些信息的計劃批準,就是我們?nèi)ヒ?guī)范流程的思路。所以公司的每一種單據(jù)都是業(yè)務流程的具體表現(xiàn)。
2017-05-02 10:21:34
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