企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了也報(bào)完稅了,卻被告知開票方已經(jīng)作廢了,已去稅局更正申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,就是不知道帳務(wù)上該怎么處理?做負(fù)數(shù)沖之前的那張票?還需要做什么?
懵懂的玫瑰
于2017-12-22 18:26 發(fā)布 ??888次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
2017-12-22 18:27
你好,做這個(gè)賬務(wù)處理就是了
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
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你好,是什么原因需要做時(shí)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
2020-03-05 22:01:03

你好只因?yàn)槭钦J(rèn)證抵扣了,所以要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-06 22:16:13

你好!就是在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填上數(shù)
2017-10-26 17:03:10

你好,做這個(gè)賬務(wù)處理就是了
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-22 18:27:47

1、出口的選擇“退稅勾選”(其中不能退稅的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),內(nèi)銷的就選擇“抵扣勾選”
2、申報(bào)表上有留抵稅,如果是退稅進(jìn)項(xiàng),可以將它填在附表2第14行
2019-03-08 09:11:46
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