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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-05 22:01

你好,是什么原因需要做時(shí)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?

2023加油 追問

2020-03-05 22:01

外購的餐盤,用于食堂,是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

2023加油 追問

2020-03-05 22:01

但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了

立紅老師 解答

2020-03-05 22:02

你好,是的
分錄
借:管理費(fèi)用等——福利費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

2023加油 追問

2020-03-05 22:03

老會(huì)計(jì)真的不都是對(duì)的

立紅老師 解答

2020-03-05 22:04

你好,用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄是上面的。

2023加油 追問

2020-03-05 22:05

那這種專票,不可以抵扣,是不是勾選不抵扣的處理?

2023加油 追問

2020-03-05 22:06

我是說我公司的老會(huì)計(jì)

立紅老師 解答

2020-03-05 22:06

你好,您上面不是說已經(jīng)認(rèn)證抵扣了么
如果收到時(shí),沒有認(rèn)證抵扣,那么在認(rèn)證時(shí)是選擇不抵扣勾選

2023加油 追問

2020-03-05 22:07

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,報(bào)表要處理什么嗎?還是只要做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄就好了

立紅老師 解答

2020-03-05 22:10

你好,報(bào)表不需要做處理,做這個(gè)分錄后
月末時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是從借方轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

最后以交稅費(fèi)——未交增值稅的余額體現(xiàn)在報(bào)表中的。

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你好 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出 借成本或者費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-07-29 09:17:46
你好!就是在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填上數(shù)
2017-10-26 17:03:10
你好,是什么原因需要做時(shí)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
2020-03-05 22:01:03
你好只因?yàn)槭钦J(rèn)證抵扣了,所以要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-06 22:16:13
你好,做這個(gè)賬務(wù)處理就是了 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-22 18:27:47
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