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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-05-31 15:04

你好,是的,您收款并且發(fā)貨了,就是正常按月確認收入。發(fā)票可以后面一起開,沒有開票,發(fā)票的時候做無票收入。

玲老師 解答

2023-05-31 15:04

不用帶轉銷項額是正常的銷項稅額。

月夜懸崖嚎天 追問

2023-05-31 15:16

再請問下老師,那后面統(tǒng)一開好的發(fā)票如何處理,是要把原來確認的收入與銷項稅額憑證沖銷掉按發(fā)票重新確認嗎,還是把發(fā)票作為原來的憑證附件呢

玲老師 解答

2023-05-31 15:23

是這樣的,把沒有發(fā)票的收入紅沖,然后再按發(fā)票做一筆收入就行。是這樣的,把沒有發(fā)票的收入紅沖,然后再按發(fā)票做一筆收入就行了。

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相關問題討論
您好,請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的,你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好,可以把暫估的紅沖,然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好,屬于以物易物,一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉銷項稅額就是會計上確認收入的時點早于增值稅稅法上確認增值稅納稅義務發(fā)生時點的,應將相關銷項稅額計入應交稅費—待轉銷項稅額,待實際發(fā)生納稅義務的時候再轉入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)科目核算
2022-02-09 18:52:52
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