
期初余額里沒(méi)有其他應(yīng)收款,分錄里面有,在編制試算平衡表時(shí)其他應(yīng)收款需不需要開賬且計(jì)入試算平衡表內(nèi)
答: 分錄怎么做的,是不是余額是0了
上個(gè)月11月別人向公司借錢我計(jì)入其他應(yīng)收款項(xiàng)4000,那這個(gè)月12月份還需要再做一次這個(gè)分錄嗎
答: 你好!12月對(duì)方還款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司老板一直都有很多往來(lái),一部分掛的其他應(yīng)收款,一部分掛的其他應(yīng)付,后來(lái)我也分不清了,都掛的其他應(yīng)付,后來(lái)才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢還回來(lái),就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額,還回來(lái)的錢一部分沖其他應(yīng)收,一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒(méi)問(wèn)題吧!有沒(méi)有必要把記錯(cuò)為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢。


2333333 追問(wèn)
2017-12-21 12:20
陳靜老師 解答
2017-12-21 12:24