老師,個(gè)體工商戶,勞務(wù)公司,每個(gè)季度跟工人造工資表 問(wèn)
必須要申報(bào)個(gè)稅才能稅前扣除,老板的工資不能扣除 答
你好老師!我們這有一個(gè)企業(yè)做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓和實(shí)收資 問(wèn)
不用動(dòng)的 還在盈余公積就可以 答
老師,請(qǐng)問(wèn)酒店為員工繳納的單位社保部分也是計(jì)入 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)也計(jì)入應(yīng)付職工的 答
你好,實(shí)際工作中,預(yù)收客戶貨款,是計(jì)入預(yù)收賬款的,為 問(wèn)
為了簡(jiǎn)化賬務(wù)處理。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司與租戶簽訂房屋租賃合同,能不能在簽 問(wèn)
你好,是的,這種一看就有問(wèn)題。 答

老師,公司老板一直都有很多往來(lái),一部分掛的其他應(yīng)收款,一部分掛的其他應(yīng)付,后來(lái)我也分不清了,都掛的其他應(yīng)付,后來(lái)才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢(qián)還回來(lái),就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額,還回來(lái)的錢(qián)一部分沖其他應(yīng)收,一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒(méi)問(wèn)題吧!有沒(méi)有必要把記錯(cuò)為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢(qián)。
替租客代付租金及電費(fèi)的的分錄?其他應(yīng)收款嗎?
答: 你好,替租客代付租金及電費(fèi) 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,甲方代乙方代墊的運(yùn)費(fèi)2000元,后期又收回,是應(yīng)該做其他應(yīng)收款,對(duì)吧?能幫忙把分錄寫(xiě)下嗎?
答: 借:應(yīng)收票據(jù)452000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅52000 借:其他應(yīng)收款2000 貸:銀行存款2000 借:庫(kù)存現(xiàn)在 2000 貸:其他應(yīng)收款2000
老師,你好,其他應(yīng)收款的期初余額調(diào)錯(cuò)誤,我應(yīng)該怎么寫(xiě)調(diào)整分錄
公司去年10月份交了社保,但是沒(méi)有做工資,導(dǎo)致其他應(yīng)收款--社保 有余額903.18元。改怎么調(diào)平這一筆呢?寫(xiě)一下詳細(xì)分錄?
公司去年10月份交了社保,但是沒(méi)有做工資,導(dǎo)致其他應(yīng)收款--社保 有余額。改怎么調(diào)平這一筆呢?寫(xiě)一下詳細(xì)分錄?


妙妙 追問(wèn)
2020-06-29 17:59
樸老師 解答
2020-06-29 18:11
妙妙 追問(wèn)
2020-06-29 18:12
樸老師 解答
2020-06-29 18:25