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送心意

林老師

職稱會計師

2015-11-11 10:59

分攤本月工資編制什么憑證

林老師 解答

2015-11-11 11:06

個稅=(所有工資項目總和-五險一金)*個稅稅率
計提工資:
借:管理費用 
貸:應(yīng)付職工薪酬 

發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:現(xiàn)金/銀行存款
其他應(yīng)付款
應(yīng)交稅金-個稅 

等社保繳費回單到了,做如下
借:管理費用-社保費  (單位繳交部分)
其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

繳納個稅
借:應(yīng)交稅金-個稅 
貸:銀行存款

五險一金通過其他應(yīng)付款沖管理費用,這樣管理費用的余額實際為單位繳交的那部分金額。也就是
借:管理費用-個人社保費
貸:其他應(yīng)付款 
借:管理費用-社保費 

應(yīng)付職工薪酬無余額。

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相關(guān)問題討論
你好,計提的話是放在當月的,支付什么時候支付就放在相應(yīng)的月份
2019-06-24 14:19:48
您好,是的,最好分開入賬
2020-07-09 09:21:31
你好,只需要做計提分錄就是了,不需要把應(yīng)付職工薪酬調(diào)整到其他應(yīng)付款核算的
2019-12-19 10:43:16
你好,計提工資,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬 按實際發(fā)放的金額,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目 沒有發(fā)放幾個人工資在應(yīng)付職工薪酬期末余額掛賬就是了
2019-12-27 19:57:01
分攤本月工資編制什么憑證
2015-11-11 10:59:07
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