国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-07-09 09:21

您好,是的,最好分開入賬

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,計提的話是放在當(dāng)月的,支付什么時候支付就放在相應(yīng)的月份
2019-06-24 14:19:48
您好,是的,最好分開入賬
2020-07-09 09:21:31
你好,計提工資,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬 按實際發(fā)放的金額,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目 沒有發(fā)放幾個人工資在應(yīng)付職工薪酬期末余額掛賬就是了
2019-12-27 19:57:01
你好,只需要做計提分錄就是了,不需要把應(yīng)付職工薪酬調(diào)整到其他應(yīng)付款核算的
2019-12-19 10:43:16
計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
2018-12-29 11:20:45
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...