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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-27 19:57

你好,計提工資,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
按實際發(fā)放的金額,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目
沒有發(fā)放幾個人工資在應(yīng)付職工薪酬期末余額掛賬就是了

佘老師 追問

2019-12-27 20:08

那好久以后某一員工張三才來領(lǐng)錢,要翻找工資表查詢,或者做賬的時候順便在本上記著方便以后員工領(lǐng)工資查看數(shù)額?

鄒老師 解答

2019-12-27 20:29

你好,應(yīng)付職工薪酬——工資期末余額就是代表沒有發(fā)放的員工工資,如果很久以后張三來領(lǐng)工資,翻看之前的憑證就知道還欠張三多少工資了

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相關(guān)問題討論
你好,計提的話是放在當(dāng)月的,支付什么時候支付就放在相應(yīng)的月份
2019-06-24 14:19:48
您好,是的,最好分開入賬
2020-07-09 09:21:31
你好,只需要做計提分錄就是了,不需要把應(yīng)付職工薪酬調(diào)整到其他應(yīng)付款核算的
2019-12-19 10:43:16
你好,計提工資,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬 按實際發(fā)放的金額,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目 沒有發(fā)放幾個人工資在應(yīng)付職工薪酬期末余額掛賬就是了
2019-12-27 19:57:01
分攤本月工資編制什么憑證
2015-11-11 10:59:07
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