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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-12-19 18:21

借:其他應(yīng)收款貸:固定資產(chǎn)

Zzz7 追問(wèn)

2017-12-20 12:10

老師  那月末兩個(gè)公司需要合并報(bào)表 怎么合并呢

袁老師 解答

2017-12-20 12:40

資產(chǎn)負(fù)債表相加,然后抵消分錄:借:其他應(yīng)付款貸:其他應(yīng)收款

Zzz7 追問(wèn)

2017-12-20 12:43

@袁老師:老師 抵消分錄可以詳細(xì)解釋一下么

袁老師 解答

2017-12-20 12:47

就是內(nèi)部單位掛的往來(lái)啊

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借:其他應(yīng)收款貸:固定資產(chǎn)
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