
你好老師,我想問一下醫(yī)院用財政撥到業(yè)務戶的專項資金購買了固定資產怎么做賬?在之前收到專項資金時掛了其他應付款
答: 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
之前購買了臺固定資產7萬,還有3200的尾款還沒有付,固定資產已全款計入固定資產,尾款計入其他應付款,后來因機器問題,尾款免付,對方公司還補償了公司6000元,這一步該怎么做賬?
答: 發(fā)票重新開嗎?不重新開借其他應付款貸營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
還是兩個公司 a公司給b公司買固定資產 b內賬記借固定資產 貸其他應付款a 那a公司應該怎么做賬呢
答: 借:其他應收款貸:固定資產


黑色曼陀羅 追問
2019-02-23 10:14
郭老師 解答
2019-02-23 10:15