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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-05-17 14:02

你好 是聯(lián)系稅局 追加到發(fā)生年度扣除   借以前年度損益 調(diào)整 負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付負(fù)數(shù) 
  借以前年度損益 調(diào)整 負(fù),貸應(yīng)付 

秀麗的寶貝 追問

2023-05-17 14:08

不需要先紅沖當(dāng)時(shí)計(jì)提的借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款?然后再 借以前年度損益 調(diào)整 負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付負(fù)數(shù) ,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)?

玲老師 解答

2023-05-17 14:20

你好 沖了 負(fù)數(shù) 沖的  看一下分錄 后面是結(jié)轉(zhuǎn)損益 對(duì)的 

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相關(guān)問題討論
后面回來發(fā)票時(shí)紅沖這個(gè)分路再按發(fā)票入賬。
2023-10-13 09:44:41
是的,轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用就是
2023-07-25 14:43:22
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款
2023-05-17 15:39:48
1.因?yàn)槌私o了產(chǎn)品公司還交了銷項(xiàng)稅 2.應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款是含稅的
2022-04-06 13:55:27
同學(xué),你好。之前管理費(fèi)用是在借方嗎?借 應(yīng)付賬款,貸 管理費(fèi)用。
2021-01-11 13:45:08
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