建賬,上一手會(huì)計(jì)留的資料應(yīng)交稅金只有總賬,明細(xì)科目余額我沒有,現(xiàn)在要建賬,在期初數(shù)據(jù)設(shè)置這有什么辦法嗎
小科
于2017-12-15 16:02 發(fā)布 ??953次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

您好,可以把期初放在一個(gè)明細(xì)科目里,以后慢慢理清楚就行。
2017-12-15 16:07:11

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款,預(yù)繳稅款這幾個(gè)是借方余額。
2019-07-15 16:36:23

你好,是這些明細(xì)賬相抵后的金額。
2020-06-09 19:37:30

這個(gè)就是減免的480元的金稅盤的購買費(fèi)用。全額減免
2019-01-16 10:25:56

同學(xué)好,月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過程如下:
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2019-02-21 15:25:21
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