
企業(yè)所得稅匯算時(shí),其中無(wú)正規(guī)發(fā)票的福利費(fèi),需要調(diào)增。比如賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是4300元,其中1000元職工拿現(xiàn)金已經(jīng)申報(bào)了個(gè)稅,余下的3300元是無(wú)發(fā)票的福利費(fèi),是不是稅收金額只能寫1000,納稅調(diào)增額是3300元呢
答: 你好,工資是多少的?你看下這個(gè)1000是不是不超過(guò)工資的14%,如果是的話可以。
請(qǐng)問(wèn)福利費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),在哪個(gè)欄目下納稅調(diào)增?
答: 你好 統(tǒng)一在調(diào)整表里面 “其他”欄次調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師福利費(fèi)發(fā)生2萬(wàn)元,我就記12000元,企業(yè)所得稅那8000企業(yè)所得稅調(diào)嗎
答: 你好,賬上需要按2萬(wàn)來(lái)做。


鴻鴻 追問(wèn)
2023-05-12 11:56
郭老師 解答
2023-05-12 12:04