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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-10 18:30

那小工具要是和水泥那些需要世間來完成的裝修一起做,小工具不也是要分?jǐn)偟?,可是它不是買了一下就用掉的嗎,都沒有時(shí)間去分?jǐn)傃?/p>

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 18:33

還有是一次性分?jǐn)偼陠崂蠋?/p>

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 18:42

好的,那廠租支付,該怎樣入賬呢,有發(fā)票,和沒發(fā)票做賬,區(qū)別只在于增值稅的問題嗎

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 18:48

為什么只歸屬于制造費(fèi)用,那些管理部門,銷售部門都不算分?jǐn)傃?/p>

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 19:23

老師,啥意思啊,開辦費(fèi)?

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 19:24

我這就是正常的付廠租呢,咋記賬呢,不開票的

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 19:36

這個(gè)廠房是租的,去年一月份成立的

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 19:40

哦,明白了,那我問問看哦,在來跟老師請(qǐng)教,那你還可以接到的我的提問,還可以繼續(xù)回答我這個(gè)問題嗎?

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 19:45

老師,問到了,這兩筆房租支付是從2023年1月11到2024年1月11,一整年的房租,分兩次支付的,那應(yīng)該怎么做呢分錄

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 19:47

那這中間不還涉及到了跨年提前支付啊,而且還不開票的,要咋做,這么復(fù)雜

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 20:34

房租是次月分?jǐn)倖?,分?jǐn)偨痤~和每月房租金額對(duì)等嗎

meizi老師 解答

2023-05-10 18:25

你好; 1借長期待攤費(fèi)用- 裝修費(fèi) ;貸銀行存款 或者其他應(yīng)付款  ; 2分?jǐn)?nbsp;:借管理費(fèi)用- 裝修費(fèi) 貸長期待攤費(fèi)用- 裝修費(fèi) ; 3.  就是這樣做分錄哈  ;如果是小公舉 ; 你可以歸集到長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)  一起來做 

meizi老師 解答

2023-05-10 18:34

你好;     你們 裝修后在去考慮分?jǐn)偅?nbsp; 你們是一個(gè)業(yè)務(wù)來的; 不用直接記入管理費(fèi)用去;    一起 歸集到長期待攤費(fèi)用 在去分?jǐn)?nbsp;

meizi老師 解答

2023-05-10 18:43

你好 ;廠房租賃;  你們先入制造費(fèi)用-租賃費(fèi)去; 要有合理發(fā)票  入賬 ;   (沒有發(fā)票也是這樣做; 只是匯算調(diào)增  )

meizi老師 解答

2023-05-10 18:51

你好 ;  開辦費(fèi)的哇; 開辦費(fèi) 就只記入管理費(fèi)用- 開辦費(fèi)去 ; 不分  部門哦; 你進(jìn)入營業(yè)期才會(huì)考慮部門的  

meizi老師 解答

2023-05-10 19:24

你好; 開辦費(fèi)就是你 公司開業(yè) 到你取得第一筆收入之間 發(fā)生的費(fèi)用 ; 這個(gè)時(shí)候沒有取得收入 ;發(fā)生的支出可以 歸集到開辦費(fèi)去 ;    就可以理解為籌建費(fèi)  (一個(gè)公司前期都會(huì)發(fā)生 一些費(fèi)用的; 在取得收入之前 )

meizi老師 解答

2023-05-10 19:25

你好;   你 籌建期; 你支付 了幾個(gè)月的 房租; 好判斷科目;   

meizi老師 解答

2023-05-10 19:37

你好;  我是想知道; 你  支付的這次款; 是支付好久的房租 ; 幾月到幾月的; 我好判斷科目   ;我不是想知道你好久成立的。 

meizi老師 解答

2023-05-10 20:13

1.借預(yù)付賬款 貸銀行存款 ;支付款的時(shí)候做這筆 ;2.    到時(shí)你按月分?jǐn)?nbsp;:借制造費(fèi)用-租賃費(fèi)  貸預(yù)付賬款; 不管是否有發(fā)票; 先按月這樣做  ;  然后匯算之前取得合理發(fā)票即可 

meizi老師 解答

2023-05-11 09:07

你好1;房租是當(dāng)月租期 開始分?jǐn)偟模?nbsp;2. 每個(gè)租金的金額都一樣的  

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你好; 1借長期待攤費(fèi)用- 裝修費(fèi) ;貸銀行存款 或者其他應(yīng)付款? ; 2分?jǐn)?:借管理費(fèi)用- 裝修費(fèi) 貸長期待攤費(fèi)用- 裝修費(fèi) ; 3.? 就是這樣做分錄哈? ;如果是小公舉 ; 你可以歸集到長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)? 一起來做?
2023-05-10 18:25:52
我就是搞什么時(shí)候攤銷時(shí)用借:管理費(fèi)用--長期待攤費(fèi)攤銷 貸:長期待攤費(fèi)用--裝修費(fèi)?什么時(shí)候用借:管理費(fèi)用--裝修費(fèi) 貸:長期待攤費(fèi)用--裝修費(fèi)?
2018-03-20 20:54:29
你好,你每個(gè)月分?jǐn)偩涂梢缘?,這個(gè)是辦公裝修嗎?借管理費(fèi)用貸長期待攤費(fèi)用,這個(gè)分?jǐn)側(cè)辍?/div>
2021-07-20 13:31:41
你好,是通過長期待攤費(fèi)用 費(fèi)用發(fā)生,以及之后攤銷是這樣做分錄的
2018-08-30 21:18:34
你把加盟費(fèi)和裝修費(fèi)計(jì)入了什么科目呢
2019-05-06 17:12:58
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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