“撥付企業(yè)的糧食定額補(bǔ)貼”這個(gè)不是撥付給消費(fèi) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們和合作方4:6分成,客戶交我們100元,我們留下40 問(wèn)
同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 貸:銀行存款60 答
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后需要將老股東的注冊(cè)資本金退回讓新股 問(wèn)
不需要的,新股東直接打款給老股東就行 答
老師,去年我們變更了一個(gè)法人,變更前法人投資過(guò)5.1 問(wèn)
是的,也變到新的法人投資的錢(qián) 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬(wàn) 問(wèn)
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對(duì)紅沖收入及退稅做了調(diào)整測(cè)算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過(guò)程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對(duì)應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對(duì)比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請(qǐng)時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對(duì) ) 。 答

注銷(xiāo)工商流程是怎么的有一家是被工商調(diào)銷(xiāo)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,半年多了一直未注銷(xiāo),另外一家是一直0申報(bào)需要注銷(xiāo),但是稅務(wù)這邊查過(guò)他的賬,這邊要補(bǔ)賬,具體應(yīng)該怎么操作
答: 同學(xué)。補(bǔ)賬? 那么你就按他之前的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)將賬務(wù)補(bǔ)上去。
請(qǐng)問(wèn)我們公司7月20號(hào)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照才下來(lái),現(xiàn)在稅務(wù)報(bào)道,那請(qǐng)問(wèn)6月的工資怎么申報(bào)呢?
答: 你好,6月份工資不申報(bào)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照11月底剛辦好,稅務(wù)還沒(méi)有弄好那我這個(gè)月需要申報(bào)嗎
答: 需要稅務(wù)報(bào)到后才進(jìn)行申報(bào)處理,就是1月份報(bào)12月期間的稅了

